尊敬的[公司名称]董事会及管理层:
我们接受委托,对贵公司截至[日期]止年度财务报表进行了审计。我们的责任是依据中国注册会计师审计准则的规定,在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。现将审计结果报告如下:
一、管理层的责任
按照企业会计准则和相关法律法规的要求编制财务报表,并确保其真实性和完整性是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,以客观、公正的态度出具审计报告。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
三、审计范围
我们审计了贵公司的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。这些财务报表反映了贵公司在上述期间内的财务状况、经营成果和现金流量情况。
四、审计证据
我们获取了充分、适当的审计证据,为发表审计意见提供了基础。在审计过程中,我们运用了包括检查记录或文件、函证、重新计算等在内的多种审计程序。
五、审计意见
我们认为,贵公司提供的财务报表已按照企业会计准则和相关法律法规的要求编制,在所有重大方面公允地反映了贵公司在上述期间内的财务状况、经营成果和现金流量。
六、其他事项
本报告仅为贵公司内部使用,不得用于其他目的。未经本所书面同意,不得向第三方提供或披露本报告的内容。
特此报告!
[审计机构名称]
[注册会计师签名]
[日期]
请注意,以上报告仅为示例性质,实际应用时需根据具体情况进行调整,并由具备相应资质的专业人士完成。希望这份模板能为您提供一定的参考价值。