【内部审计通知书的范文(18页)】在企业或组织内部管理日益规范化的今天,内部审计已成为确保财务合规、提升运营效率的重要手段。为了保证审计工作的顺利进行,通常需要提前向被审计单位发出“内部审计通知书”,以明确审计的目的、范围、时间安排及配合要求等事项。
以下是一篇关于“内部审计通知书”的范文,适用于各类企事业单位、政府部门或非营利组织,内容共18页,涵盖通知的基本格式、具体内容、注意事项及相关附件说明。
第一页:封面
内部审计通知书
(2025年XX月XX日)
第二页:通知标题与编号
内部审计通知书
文号:[XX]审通字第[2025]XX号
签发单位:[单位名称]审计部
签发日期:2025年X月X日
第三页:收件单位信息
致: [被审计单位名称]
地址: [详细地址]
联系人: [负责人姓名]
联系电话: [电话号码]
电子邮箱: [邮箱地址]
第四页:通知正文(一)
根据《[单位名称]内部审计制度》相关规定,结合本年度审计工作计划,我部拟对贵单位开展2025年度内部审计工作。现将有关事项通知如下:
第五页:通知正文(二)
本次审计的主要目的是:
- 检查财务收支的真实性、合法性;
- 评估内部控制制度的有效性;
- 发现管理中存在的问题并提出改进建议;
- 确保各项业务活动符合国家法律法规和单位规章制度。
第六页:审计范围与内容
本次审计范围包括但不限于以下
1. 财务报表及会计资料;
2. 预算执行情况;
3. 专项资金使用情况;
4. 内部控制流程及风险管理机制;
5. 采购与合同管理;
6. 其他需审计的事项。
第七页:审计时间安排
审计工作自2025年X月X日起至2025年X月X日止,具体时间安排如下:
- 第一阶段: 审计准备(X月X日至X月X日)
- 第二阶段: 现场审计(X月X日至X月X日)
- 第三阶段: 审计报告编制(X月X日至X月X日)
第八页:审计方式与方法
本次审计采用以下方式进行:
- 资料查阅与分析;
- 实地走访与访谈;
- 数据比对与抽样检查;
- 信息系统数据调取与分析。
第九页:审计人员安排
本次审计由以下人员组成:
- 组长: [姓名],职务:[职位]
- 成员: [姓名1]、[姓名2]、[姓名3]
- 联系方式: [电话/邮箱]
第十页:被审计单位配合事项
为确保审计工作的顺利进行,请贵单位做好以下准备工作:
1. 准备相关财务、业务资料;
2. 安排专人负责对接审计工作;
3. 提供必要的办公场所及设备支持;
4. 如有特殊情况,请及时与审计组沟通。
第十一页:保密要求
审计过程中涉及的资料和信息属于内部机密,未经许可不得对外泄露。请贵单位予以高度重视,配合做好保密工作。
第十二页:审计纪律要求
审计人员应严格遵守职业道德和工作纪律,做到公正、客观、独立。如发现违规行为,将依法依规处理。
第十三页:附则
本通知自签发之日起生效。如有未尽事宜,请与审计部联系。
特此通知。
第十四页:联系信息
联系人: [审计部负责人姓名]
联系电话: [电话号码]
电子邮箱: [邮箱地址]
单位地址: [单位地址]
第十五页:附件一:审计工作计划表
| 时间 | 工作内容 | 负责人 |
|------|----------|--------|
| X月X日 | 审计启动会议 | [姓名] |
| X月X日 | 资料收集与整理 | [姓名] |
| X月X日 | 现场核查 | [姓名] |
| ... | ... | ... |
第十六页:附件二:审计资料清单
1. 近三年财务报表
2. 年度预算及执行情况报告
3. 重要合同及协议复印件
4. 内部控制制度文件
5. 其他相关材料
第十七页:附件三:审计工作流程图
(此处可插入流程图,展示从准备到报告的全过程)
第十八页:落款与盖章
[单位名称]审计部
(盖章)
2025年X月X日
备注: 本通知书可根据实际需要进行调整,确保内容真实、准确、完整。建议在正式使用前由相关部门审核确认。
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以上为一篇完整的“内部审计通知书的范文(18页)”,内容详实、结构清晰,适用于多种场景下的内部审计工作。