【小金库自查自纠总结】为进一步加强单位内部财务管理,规范资金使用行为,防范廉政风险,根据上级有关文件精神和相关制度要求,我单位近期开展了“小金库”专项自查自纠工作。此次自查自纠旨在全面排查是否存在违规设立“小金库”、私设账外账、挪用公款等违纪违法行为,切实提升财务管理水平,确保资金使用合法合规。
在本次自查过程中,我单位高度重视,成立了由财务、纪检、审计等相关人员组成的专项检查小组,明确分工,落实责任,确保自查工作有序开展。通过查阅会计凭证、银行对账单、报销记录、合同协议等方式,对近年来的资金收支情况进行逐项梳理,重点核查是否存在收入未入账、支出无依据、资金流向不明等问题。
自查结果显示,我单位目前不存在设立“小金库”的情况,所有资金收支均纳入统一账户管理,财务制度健全,审批流程规范,资金使用符合相关规定。同时,也发现个别部门在日常报销中存在票据不全、审批流程不够严谨的问题,对此我们已及时进行整改,并加强了财务制度的宣传与培训,提高相关人员的责任意识和规范意识。
通过此次自查自纠,进一步增强了干部职工的廉洁自律意识,强化了对“小金库”问题的防范能力。下一步,我单位将继续坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针,不断完善财务管理制度,加强内部监督和审计力度,坚决杜绝“小金库”现象的发生,为单位的健康发展提供坚实的财务保障。
总之,本次自查自纠工作不仅是一次全面的财务审查,更是一次深刻的警示教育。我们将以此次自查为契机,持续加强财务管理,提升规范化水平,营造风清气正的工作环境。